为进一步加强工会经费管理,履行审计监督职责,确保集团工会经费的合规性、有效性和安全性,有效发挥“审、帮、促”的作用,根据年度审计计划要求,近日,集团审计部开展工会经费专项审计。
坚持以点带面,推进审计全覆盖
审计部从集团工会经费审计为起点,将审计触角广泛触达工会各方面工作,构建立体化的工会审计覆盖网。本次审计重点对工会经费和会费收支、预决算、财务管理和相关内部控制制度建立及执行情况进行审计,有力促进了工会经费的高效利用。
优化审计方式 强化实地审查
本次审计采用“看、察、听”的方式查阅审核集团工会的财务凭证、财务报表、相关制度文件等基础资料,对2021年-2023年预算执行情况、财务收支情况和资产管理情况进行全面监督检查。针对审查过程中发现的问题,及时与相关人员沟通并进行指导和意见反馈,有力确保了审计工作的准确性和实效性。
强化成果应用,提升审计监督效能
通过开展工会经费审计,审计部认真梳理和记录审查中发现的问题,推行清单式管理,建立问题台账,提出了切实可行的整改意见,为做好审计“后半篇文章”奠定坚实基础,从而使工会更好地服务大局,服务基层、服务职工。
下一步,审计部将继续努力发挥自身专业优势,服务好集团中心工作,通过以审代训、参与上级巡察、跟班锻炼等方式,积极探索审计工作高质量发展新路径,切实提高审计工作质效,为集团公司高质量发展保驾护航。